Optimización fiscal, cumplimiento normativo y gestión legal integral para empresas extranjeras que operan en España. Protegemos tus intereses desde el primer día.
España cuenta con un sistema fiscal competitivo dentro de la Unión Europea. El Impuesto sobre Sociedades es del 25%, con tipos reducidos del 15% para nuevas empresas durante sus dos primeros ejercicios rentables.
Además, España ha firmado convenios de doble imposición con más de 90 países, lo que ofrece una posición estratégica única para empresas internacionales que quieren operar en Europa.
Cubrimos todas las necesidades fiscales y jurídicas de tu empresa en España, desde la planificación hasta el cumplimiento continuo.
Optimización de la carga fiscal de tu empresa mediante estructuras legales eficientes, deducciones y regímenes especiales.
IS 25% → 15%Declaraciones trimestrales y anuales de IVA, gestión de IVA intracomunitario y asesoramiento en operaciones internacionales.
IVA: 4%, 10%, 21%Gestión de contratos, estatutos, juntas de socios, poderes notariales y toda la documentación legal de tu empresa española.
Cumplimiento 100%Contabilidad mensual conforme al PGC español, cuentas anuales, depósito en Registro Mercantil y auditorías externas.
PGC EspañolContratos de trabajo, nóminas, seguridad social, ERE, despidos y relaciones con la Inspección de Trabajo española.
ET y LGSSAnálisis y documentación de precios de transferencia entre entidades vinculadas, cumplimiento BEPS y normativa OCDE.
BEPS / OCDEConoce las principales obligaciones tributarias de tu empresa española y sus plazos de presentación.
| Declaración | Modelo | Frecuencia | Plazo | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| IVA trimestral | Modelo 303 | Trimestral | Hasta el 20 del mes siguiente al trimestre | Obligatorio |
| Retenciones IRPF | Modelo 111/115 | Trimestral | Hasta el 20 del mes siguiente | Obligatorio |
| Impuesto de Sociedades | Modelo 200 | Anual | 6 meses y 25 días tras el cierre | Obligatorio |
| Pagos fraccionados IS | Modelo 202 | Trimestral | Abril, octubre, diciembre | Obligatorio |
| Resumen anual IVA | Modelo 390 | Anual | 30 de enero | Obligatorio |
| Declaración informativa | Modelo 347 | Anual | Febrero | Informativo |
| Cuentas anuales | Registro Mercantil | Anual | 7 meses tras el cierre | Obligatorio |
| IVA intracomunitario | Modelo 349 | Mensual/Trimestral | Mes siguiente al período | Si aplica |
Nuestro equipo fiscal no solo gestiona el cumplimiento: te ofrece análisis avanzados para tomar mejores decisiones de negocio con base en datos reales del mercado español.
Revisión exhaustiva de la situación fiscal de empresas en procesos de compraventa, fusión o inversión en España.
Optimización fiscal para directivos y profesionales que se trasladan a España. Tipo fijo del 24% durante 6 años.
Identificación y aplicación de deducciones por investigación, desarrollo e innovación tecnológica en el Impuesto de Sociedades.
Representación y defensa ante la Agencia Tributaria, inspecciones fiscales y recursos administrativos.
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